3月1日,優(yōu)酷土豆集團(NYSE: YOKU)公布了2012年第四季度未經(jīng)審計的財務報告,這是優(yōu)酷和土豆網(wǎng)合并后首個整季財報。財報顯示,優(yōu)酷土豆合并所帶來的優(yōu)勢開始顯現(xiàn),集團第四季度綜合營收持續(xù)增長,綜合凈收入達人民幣6.358億元,超出上季度公布的預期上限。成本結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化和改善,毛利同比大增,凈虧收窄。
優(yōu)酷土豆集團董事長兼CEO古永鏘表示:“優(yōu)酷土豆合并后首個整季的財務及運營表現(xiàn)令人欣喜,整合進展順利。雖然合并后銷售團隊的重整產(chǎn)生了一定干擾,公司卻依然實現(xiàn)了收入的穩(wěn)定增長,凈虧損亦顯著縮減。與此同時,集團發(fā)力移動端,向二三線城市發(fā)展,推進收入來源多元化,以及強化品牌差異化運營。因此,我們看好2013年下半年將初步收獲成效。優(yōu)酷土豆合并后產(chǎn)生的巨大媒體價值和整合跨平臺廣告解決方案,將催生更多的營收潛能?!?
收入持續(xù)增長凈虧損大幅收窄
優(yōu)酷土豆第四季度營收實現(xiàn)持續(xù)增長,其中綜合凈收入為人民幣6.358億元,同比增長30%,創(chuàng)收入新高。綜合毛利潤為人民幣1.291億元,同比增長74%。
得益于合并帶來的協(xié)同效應和規(guī)模效應,成本結(jié)構(gòu)在第四季度得到進一步改善,其中綜合運營費用為2.064億人民幣,同比縮減18%。綜合銷售及營銷費用為9510萬人民幣,同比降低35%。綜合日常行政及管理費用為5700萬人民幣,同比下降15%。此外,在流量持續(xù)增長的前提下,帶寬成本占收入比重則進一步下降,由2011年同期的37%降至26%。收入的增長和成本結(jié)構(gòu)的改善,使得優(yōu)酷土豆第四季度綜合凈虧損收窄至6230萬人民幣,同比降低64%。
與此同時,由于增加了對無線、搜索、付費等領(lǐng)域研發(fā)方面的戰(zhàn)略性投入,優(yōu)酷土豆第四季度綜合產(chǎn)品研發(fā)費用出現(xiàn)增長,為人民幣5430萬,同比增長39%。而在內(nèi)容成本方面,綜合內(nèi)容成本為2.582億人民幣,占總體收入的41%,與2011年同期基本持平。有所不同的是,優(yōu)酷土豆進一步降低了對版權(quán)影視劇的依賴,增加了自制內(nèi)容方面的投入,大大提高了公司抗風險和差異化競爭的能力。
優(yōu)酷土豆集團總裁劉德樂表示:“在成本結(jié)構(gòu)上,第四季度的財報已初步顯現(xiàn)合并帶來的協(xié)同效應,有效降低了帶寬及人員的相關(guān)費用,這一趨勢將在2013年持續(xù)。另外,因為流量的持續(xù)增長,尤其是優(yōu)酷無線流量的顯著增長,將全面改善公司的營收能力。我們亦將進一步強化自制內(nèi)容,降低對版權(quán)內(nèi)容的依賴,同時通過欄目贊助及植入廣告等形式產(chǎn)生更多收入?!?/p>